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| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20080103 | | 预告类型 | 业绩大幅下降 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 公司在2007年10月24日披露的《2007年第三季度报告》中,预测2007年1月1日至2007年12月31日累计净利润为亏损。
2007年12月28日,公司收到了湖南省物价局下发的《关于对湖南华银电力股份有限公司2007年度电煤上涨造成的成本增支给予适当补贴的函》(湘价重函[2007]13号)等文件,根据文件精神,公司2007年将通过湖南省电价方案的溢余资金等方式获得补贴10000万元(含17%增值税)。经对公司2007年全年经营和财务状况初步测算,预计公司2007年度将实现盈利,现对10月24日披露的业绩预告予以修正。具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。 |
| 报告期 | 20071231 | 公告日期 | 20071024 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 2007年11-12月份,湖南省进入秋冬季节用电高峰期,公司发电量和机组利用小时相应有所增长和提高。同时,湖南省第四季度11-12月份属枯水期,火电机组结算电价较三季度增加30元/兆瓦时,电力销售收入相应有所增长。预计公司第四季度盈利,但考虑到2007年1-9月份公司亏损14869万元,预测2007年公司累计净利润为亏损。 |
| 报告期 | 20070930 | 公告日期 | 20070928 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 由于湖南省第三季度雨量异常偏大,气温也较往年偏低,而且2007年湖南省新机组集中投产,加上“圣帕”等超强台风天气影响,导致第三季度公司火电机组发电利用小时同比大幅度下降。同时,受湖南一次资源禀赋不高,北煤南运受制于铁路运力不足影响,公司燃料价格持续上涨且保持高位运行,公司成本压力巨大。 |
| 报告期 | 20061231 | 公告日期 | 20061027 | | 预告类型 | 预计扭亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 因公司所属金竹山火力发电分公司两台600MW新机组受电网下网容量和电网安全及输电线路影响,只能单机投入商业运营;另外,公司一至三季度累计亏损8695万元。所以,四季度公司虽将盈利,但在两台600MW新机组只能单机商业运营的情况下,只能弥补前三季度的亏损。预计2006年度公司累计净利润可能扭亏为盈。 |
| 报告期 | 20050630 | 公告日期 | 20050427 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 湖南今年来水较早,二季度又正处丰水季节,火电停机备用和计划检修较多,同时,按政策丰水期电价有一定幅度下调,而煤炭价格继续居高不下,公司主营业务成本持续攀升 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20050122 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 由于我公司2004 年新增两台31 万千瓦火力发电机组,发电能力显著增强,火力发电机组占公司总装机容量的94%,且第四季度为枯水期,火力发电机组满发,发电量稳步增长;同时,按照湖南省丰枯季节电价实施办法,我公司第四季度售电价格较前期有所上涨,售电收入也相应增加。从我公司2004 年12 月底的情况来看,全年上网电量同比增长152.48%,售电收入同比增长
158.81%,虽然发电用煤的价格也上升较大,但预计公司2004 年
全年净利润仍将比去年大幅度增长。须提请投资者注意的是,公司2003 年每股收益为0.0286 元,属于比较基数较小的公司。 |
| 报告期 | 20041231 | 公告日期 | 20041023 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 由于公司今年新增两台31 万千瓦火力发电机组,发电能力显著增强,火力发电机组占公司总装机容量的94%,且第四季度为枯水期,公司火力发电占主导地位的特点,将保证我公司机组满发,发电量稳步增长;同时,按照湖南省丰枯季节电价实施办法,公司第四季度售电价格较前期有所上涨,售电收入也将相应增加。从公司1-9 月情况来看,上网电量同比增长76.51%,售电收入同比增长76.15%,净利润同比增长1170% |
| 报告期 | 20040930 | 公告日期 | 20040827 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 由于公司新增2*310MW火力发电机组,发电能力显著增强,同时今年电力市场需求有所增长。 |
| 报告期 | 20040630 | 公告日期 | 20040424 | | 预告类型 | 业绩报喜 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 由于公司新增2 台31 万千瓦火力发电机组,发电能力显著增强,同时根据今年一季度以来湖南省雨水严重偏少、水力发电出力不足的实际情况,随着电力市场需求的不断增加,我公司发电量和机组运行小时都将会有所增长。 |
| 报告期 | 20030930 | 公告日期 | 20030828 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 电价较低,成本上涨,机组运行小时持续偏低,多元化投资仍未形成新的利润增长点。 |
| 报告期 | 20030630 | 公告日期 | 20030426 | | 预告类型 | 预亏 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 因公司电力销售价格偏低,2003年新的电价仍在核定中;又由于季节性因素,第二季度火力发电上网电量受水力发电量增加的影响而减少。 |
| 报告期 | 20021231 | 公告日期 | 20021023 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 公司经营形势十分严峻 |
| 报告期 | 20020630 | 公告日期 | 20020426 | | 预告类型 | 预警 | 上年同期每股收益(元) | 0.07 | | 变动原因 | 1.公司一季度主业经营形势不乐观
2.发电燃煤单位成本有较大幅度上涨,造成发电成本增加,效益下降 |
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