首页 2314 财经 2314 股票 2314 股评 2314 个股 2314 基金 2314 行情 2314 数据 2314 银行 2314 外汇 2314 债券 2314 信托 2314 期货 2314 保险 2314 理财 2314 房产 2314 爱股 2314 爱基 2314 论坛 2314 博客 2314 大赛
个股档案-金融界
设定金融界为浏览器首页
个股档案
大参考8.0 - 大趋势Level2 - 大趋势标准版 - 大趋势专业版 - 自选股雷达 - 热点先锋 - 短线王Ⅱ
华银电力】详情
  首页 -> 个股档案 -> 业绩预告全部股票一览
 
 回到主页
 行情走势
 我的账户
 自选股管理
 资讯公告
  相关资讯
  相关评论
  个股公告
 个股留言板
 千股千评
 基本资料
  公司概况
  ·A股信息
  ·B股信息
  相关权证
  股改信息
  每股收益
  业绩预告
  分红送配
  高管人员
  股票更名
 股本股东
  股本结构
  十大股东
  流通股东
  股东户数
  基金持股详细
 财务数据
  基本财务数据
  财务比率
  资产负债表
  利润分配表
  现金流量表
 业绩报告
  季度报告
  半年度报告
  年度报告
 其他
  关联公司
  关联方往来
  公司章程
  配股公告书
  招股说明书
  上市公告书
业绩预告
报告期20071231公告日期20080103
预告类型业绩大幅下降上年同期每股收益(元)0.07
变动原因公司在2007年10月24日披露的《2007年第三季度报告》中,预测2007年1月1日至2007年12月31日累计净利润为亏损。 2007年12月28日,公司收到了湖南省物价局下发的《关于对湖南华银电力股份有限公司2007年度电煤上涨造成的成本增支给予适当补贴的函》(湘价重函[2007]13号)等文件,根据文件精神,公司2007年将通过湖南省电价方案的溢余资金等方式获得补贴10000万元(含17%增值税)。经对公司2007年全年经营和财务状况初步测算,预计公司2007年度将实现盈利,现对10月24日披露的业绩预告予以修正。具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。


报告期20071231公告日期20071024
预告类型预亏上年同期每股收益(元)0.07
变动原因2007年11-12月份,湖南省进入秋冬季节用电高峰期,公司发电量和机组利用小时相应有所增长和提高。同时,湖南省第四季度11-12月份属枯水期,火电机组结算电价较三季度增加30元/兆瓦时,电力销售收入相应有所增长。预计公司第四季度盈利,但考虑到2007年1-9月份公司亏损14869万元,预测2007年公司累计净利润为亏损。


报告期20070930公告日期20070928
预告类型预亏上年同期每股收益(元)0.07
变动原因由于湖南省第三季度雨量异常偏大,气温也较往年偏低,而且2007年湖南省新机组集中投产,加上“圣帕”等超强台风天气影响,导致第三季度公司火电机组发电利用小时同比大幅度下降。同时,受湖南一次资源禀赋不高,北煤南运受制于铁路运力不足影响,公司燃料价格持续上涨且保持高位运行,公司成本压力巨大。


报告期20061231公告日期20061027
预告类型预计扭亏上年同期每股收益(元)0.07
变动原因因公司所属金竹山火力发电分公司两台600MW新机组受电网下网容量和电网安全及输电线路影响,只能单机投入商业运营;另外,公司一至三季度累计亏损8695万元。所以,四季度公司虽将盈利,但在两台600MW新机组只能单机商业运营的情况下,只能弥补前三季度的亏损。预计2006年度公司累计净利润可能扭亏为盈。


报告期20050630公告日期20050427
预告类型预亏上年同期每股收益(元)0.07
变动原因湖南今年来水较早,二季度又正处丰水季节,火电停机备用和计划检修较多,同时,按政策丰水期电价有一定幅度下调,而煤炭价格继续居高不下,公司主营业务成本持续攀升


报告期20041231公告日期20050122
预告类型业绩报喜上年同期每股收益(元)0.07
变动原因由于我公司2004 年新增两台31 万千瓦火力发电机组,发电能力显著增强,火力发电机组占公司总装机容量的94%,且第四季度为枯水期,火力发电机组满发,发电量稳步增长;同时,按照湖南省丰枯季节电价实施办法,我公司第四季度售电价格较前期有所上涨,售电收入也相应增加。从我公司2004 年12 月底的情况来看,全年上网电量同比增长152.48%,售电收入同比增长 158.81%,虽然发电用煤的价格也上升较大,但预计公司2004 年 全年净利润仍将比去年大幅度增长。须提请投资者注意的是,公司2003 年每股收益为0.0286 元,属于比较基数较小的公司。


报告期20041231公告日期20041023
预告类型业绩报喜上年同期每股收益(元)0.07
变动原因由于公司今年新增两台31 万千瓦火力发电机组,发电能力显著增强,火力发电机组占公司总装机容量的94%,且第四季度为枯水期,公司火力发电占主导地位的特点,将保证我公司机组满发,发电量稳步增长;同时,按照湖南省丰枯季节电价实施办法,公司第四季度售电价格较前期有所上涨,售电收入也将相应增加。从公司1-9 月情况来看,上网电量同比增长76.51%,售电收入同比增长76.15%,净利润同比增长1170%


报告期20040930公告日期20040827
预告类型业绩报喜上年同期每股收益(元)0.07
变动原因由于公司新增2*310MW火力发电机组,发电能力显著增强,同时今年电力市场需求有所增长。


报告期20040630公告日期20040424
预告类型业绩报喜上年同期每股收益(元)0.07
变动原因由于公司新增2 台31 万千瓦火力发电机组,发电能力显著增强,同时根据今年一季度以来湖南省雨水严重偏少、水力发电出力不足的实际情况,随着电力市场需求的不断增加,我公司发电量和机组运行小时都将会有所增长。


报告期20030930公告日期20030828
预告类型预警上年同期每股收益(元)0.07
变动原因电价较低,成本上涨,机组运行小时持续偏低,多元化投资仍未形成新的利润增长点。


报告期20030630公告日期20030426
预告类型预亏上年同期每股收益(元)0.07
变动原因因公司电力销售价格偏低,2003年新的电价仍在核定中;又由于季节性因素,第二季度火力发电上网电量受水力发电量增加的影响而减少。


报告期20021231公告日期20021023
预告类型预警上年同期每股收益(元)0.07
变动原因公司经营形势十分严峻


报告期20020630公告日期20020426
预告类型预警上年同期每股收益(元)0.07
变动原因1.公司一季度主业经营形势不乐观 2.发电燃煤单位成本有较大幅度上涨,造成发电成本增加,效益下降